Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 552.534,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 365,64 )
   0000305/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 365,64
       Total R$ 365,64
Total R$ 365,64
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 20.569,54 )
   0000294/2025 Original010110 - PROCURADORIA6.027 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIAR$ 1.207,51
   0000293/2025 Original010108 - COMUNICACAO6.019 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. DA ASSESSOR. COMUNICACAOR$ 555,36
   0000292/2025 Original010107 - COMPRAS E LICITACOES6.017 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMEN. DE COMPRAS E LICITACAOR$ 1.703,89
   0000291/2025 Original010106 - CONTROLADORIA6.015 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNOR$ 2.131,26
   0000290/2025 Original010104 - CONTABILIDADE E PESSOAL6.009 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO CONTAB. E PESSOALR$ 2.787,49
   0000289/2025 Original010102 - SECRETARIA6.014 - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAR$ 2.453,27
   0000288/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 8.649,57
   0000287/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 1.081,19
       Total R$ 20.569,54
Total R$ 20.569,54
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 515,26 )
   0000249/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 515,26
       Total R$ 515,26
Total R$ 515,26
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 19.411,17 ) (Continua na próxima página)
   0000247/2025 Original010110 - PROCURADORIA6.027 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIAR$ 1.207,12
   0000246/2025 Original010111 - SERVICOS GERAIS6.025 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. SERV. GERAISR$ 380,73
   0000245/2025 Original010108 - COMUNICACAO6.019 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. DA ASSESSOR. COMUNICACAOR$ 555,18
   0000244/2025 Original010107 - COMPRAS E LICITACOES6.017 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMEN. DE COMPRAS E LICITACAOR$ 1.277,50
   0000243/2025 Original010106 - CONTROLADORIA6.015 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNOR$ 1.597,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 552.635,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 365,64 )
   0000305/2025 0000374/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 365,64
        Total R$ 365,64
Total R$ 365,64
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 20.569,54 )
   0000294/2025 0000366/2025 Original010110 - PROCURADORIA6.027 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIAR$ 1.207,51
   0000293/2025 0000365/2025 Original010108 - COMUNICACAO6.019 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. DA ASSESSOR. COMUNICACAOR$ 555,36
   0000292/2025 0000364/2025 Original010107 - COMPRAS E LICITACOES6.017 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMEN. DE COMPRAS E LICITACAOR$ 1.703,89
   0000291/2025 0000363/2025 Original010106 - CONTROLADORIA6.015 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNOR$ 2.131,26
   0000290/2025 0000362/2025 Original010104 - CONTABILIDADE E PESSOAL6.009 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO CONTAB. E PESSOALR$ 2.787,49
   0000289/2025 0000361/2025 Original010102 - SECRETARIA6.014 - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAR$ 2.453,27
   0000288/2025 0000360/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 8.649,57
   0000287/2025 0000359/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 1.081,19
        Total R$ 20.569,54
Total R$ 20.569,54
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 19.926,43 ) (Continua na próxima página)
   0000249/2025 0000312/2025 Original010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 515,26
   0000247/2025 0000303/2025 Original010110 - PROCURADORIA6.027 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIAR$ 1.207,12
   0000246/2025 0000302/2025 Original010111 - SERVICOS GERAIS6.025 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. SERV. GERAISR$ 380,73
   0000245/2025 0000301/2025 Original010108 - COMUNICACAO6.019 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. DA ASSESSOR. COMUNICACAOR$ 555,18
   0000244/2025 0000300/2025 Original010107 - COMPRAS E LICITACOES6.017 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMEN. DE COMPRAS E LICITACAOR$ 1.277,50
   0000243/2025 0000299/2025 Original010106 - CONTROLADORIA6.015 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNOR$ 1.597,92
   0000242/2025 0000298/2025 Original010104 - CONTABILIDADE E PESSOAL6.009 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO CONTAB. E PESSOALR$ 2.786,58
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 824.204,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 32.107,95 ) (Continua na próxima página)
   0000312/2025 0000470/2025 OriginalOrcamentario010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 515,26
   0000264/2025 0000469/2025 OriginalOrcamentario010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.012 - MANUTENCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO GABINETER$ 188,47
   0000303/2025 0000451/2025 OriginalOrcamentario010110 - PROCURADORIA6.027 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIAR$ 1.207,12
   0000302/2025 0000449/2025 OriginalOrcamentario010111 - SERVICOS GERAIS6.025 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. SERV. GERAISR$ 380,73
   0000301/2025 0000447/2025 OriginalOrcamentario010108 - COMUNICACAO6.019 - MANUT. DA FOLHA DE PAG. DA ASSESSOR. COMUNICACAOR$ 555,18
   0000300/2025 0000445/2025 OriginalOrcamentario010107 - COMPRAS E LICITACOES6.017 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMEN. DE COMPRAS E LICITACAOR$ 1.277,50
   0000299/2025 0000443/2025 OriginalOrcamentario010106 - CONTROLADORIA6.015 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNOR$ 1.597,92
   0000298/2025 0000441/2025 OriginalOrcamentario010104 - CONTABILIDADE E PESSOAL6.009 - MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO CONTAB. E PESSOALR$ 2.786,58
   0000297/2025 0000439/2025 OriginalOrcamentario010102 - SECRETARIA6.014 - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIAR$ 2.509,13
   0000296/2025 0000437/2025 OriginalOrcamentario010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 8.016,18
   0000295/2025 0000435/2025 OriginalOrcamentario010101 - PROCESSO LEGISLATIVO6.001 - MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORESR$ 1.080,83
   0000452/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 874,98
   0000450/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 193,24
   0000448/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 313,40
   0000446/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 937,11
   0000444/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 951,62
   0000442/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 951,62
   0000440/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 1.365,25
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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