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Detalhes
| 13/11/2024 | | 0000381/2024 | 0000488/2024 | VALOR REF. DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 14 E 15/11/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PREMIO OURO - COMPROMISSO PRIMEIRA INFANCIA", QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-MG. | ANA GABRIELY BRAZ VILELA | ***.038.056-** | R$ 1.165,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | | 0000380/2024 | 0000487/2024 | VALOR REF. DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 14 E 15/11/2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PREMIO OURO - COMPROMISSO PRIMEIRA INFANCIA", QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-MG. | RANDERSON RIBEIRO | ***.375.166-** | R$ 1.165,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | | 0000379/2024 | 0000486/2024 | VALO REF. INDENIZACAO DE ESTADIAS DE TAXISTA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024 | FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA | ***.760.396-** | R$ 1.050,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | | 0000378/2024 | 0000485/2024 | VALO REF. INSS PATRONAL (FLAVIO) | INSS - VARGINHA | 29.979.036/0001-40 | R$ 148,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000043/2024 | 0000377/2024 | 0000484/2024 | MATERIAS PARA TROCA DO PISO DA SALA DE COMPRAS E MATERIAIS ELETRICO. | ADILSON DA SILVA-ME | 03.657.610/0001-50 | R$ 227,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000043/2024 | 0000369/2024 | 0000477/2024 | MATERIAS PARA TROCA DO PISO DA SALA DE COMPRAS E MATERIAIS ELETRICO. | ADILSON DA SILVA-ME | 03.657.610/0001-50 | R$ 227,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | | 0000371/2024 | 0000476/2024 | VALO0R REF. INDENIZACAO DE ESTADIAS DE TAXISTA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/10/2024 A 01/11/2024 | FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA | ***.760.396-** | R$ 1.050,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | | 0000370/2024 | 0000475/2024 | VALOR REF. INSS PATRONAL (FLAVIO) | INSS - VARGINHA | 29.979.036/0001-40 | R$ 148,95 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 11/11/2024 | 0000001/2023 | 0000101/2024 | 0000474/2024 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI, PERCORRIDO 1.989 KMS | FLAVIO JUNIOR TEIXEIRA | ***.760.396-** | R$ 3.723,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/11/2024 | 0000001/2024 | 0000001/2024 | 0000473/2024 | VALOR REF. TAXA DE ENERGIA ELETRICA MES DE OUTUBRO/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.418,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |