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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000062/2026 | 0000062/2026 | 0000064/2026 | VALOR REF. DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZO9NTE-MG, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E RELACOES GOVERNAMENTAIS A SER REALIZADO PELO CEAP | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | ***.576.916-** | R$ 2.718,56 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000024/2025 | 0000010/2026 | 0000063/2026 | AQUISICAO GENEROS ALIMENICIOS | RODRIGO JOSE DUARTE | 40.341.136/0001-80 | R$ 184,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000025/2025 | 0000012/2026 | 0000062/2026 | AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | RODRIGO JOSE DUARTE | 40.341.136/0001-80 | R$ 778,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000004/2024 | 0000022/2026 | 0000061/2026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET - FIBRA OTICA - 400MBPS/200UPLOAD - LINK DEDICADO -, MES DE JANEIRO/2026 | MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12.110.513/0001-34 | R$ 278,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000004/2024 | 0000022/2026 | 0000061/2026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET - FIBRA OTICA - 400MBPS/200UPLOAD - LINK DEDICADO -, MES DE JANEIRO/2026 | MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12.110.513/0001-34 | R$ 278,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000025/2025 | 0000011/2026 | 0000060/2026 | AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | FABIANO SIMAO TEIXEIRA | 59.025.665/0001-00 | R$ 475,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000001/2026 | 0000001/2026 | 0000059/2026 | VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2026 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 1.248,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000061/2026 | 0000061/2026 | 0000058/2026 | valor ref. confeccao de certificado 02 digital | LIVIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 52.916.689/0001-00 | R$ 800,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000060/2026 | 0000060/2026 | 0000057/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2026. - FOLHA RESCISAO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 121,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000059/2026 | 0000059/2026 | 0000056/2026 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JANEIRO/2026. - FOLHA GERAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.442,24 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |