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Detalhes
| 06/05/2025 | 0000004/2024 | 0000119/2025 | 0000250/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET - FIBRA OTICA - 400MBPS/200UPLOAD - LINK DEDICADO - PERIODO 10/04 A 11/05/2025 | MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12.110.513/0001-34 | R$ 278,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000173/2025 | 0000173/2025 | 0000251/2025 | VALOR REF. INSS PATRONAL DO SE 15 E 19 | INSS - VARGINHA | 29.979.036/0001-40 | R$ 107,74 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | | 0000025/2025 | 0000249/2025 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA, MES DE ABRIL/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0100-96 | R$ 69,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000198/2025 | 0000198/2025 | 0000248/2025 | valor rf. inss patronal do se 16 (DECIO) | INSS - VARGINHA | 29.979.036/0001-40 | R$ 57,03 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000001/2023 | 0000016/2025 | 0000247/2025 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI. | DECIO EVARISTO TEIXEIRA | ***.648.186-** | R$ 1.425,87 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000003/2020 | 0000028/2025 | 0000246/2025 | Contratacao de empresa especializada para Assessoria na area de Contabilidade Publica, atendendo SICOM, LRF, acompanhamento das contas relacionadas ao periodo de vigencia do contrato junto ao TCE/MG, analise tecnica contabil dos projetos de Lei especifico, mes de abril 2025 | MERCURY ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | 07.016.011/0001-09 | R$ 3.782,61 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000197/2025 | 0000197/2025 | 0000245/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA GERAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.207,12 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000196/2025 | 0000196/2025 | 0000244/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA GERAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 380,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000195/2025 | 0000195/2025 | 0000243/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA GERAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 555,17 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/04/2025 | 0000194/2025 | 0000194/2025 | 0000242/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA GERAL | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 1.277,51 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |