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Detalhes
| 09/02/2026 | 0000080/2026 | 0000062/2026 | 0000064/2026 | 0000043/2026 | VALOR REF. DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZO9NTE-MG, NO PERIODO DE 10 A 13/02/2026, PARA PARTICIPAR DE CURSO LEGISLATIVO MUNICIPAL E RELACOES GOVERNAMENTAIS A SER REALIZADO PELO CEAP | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | ***.576.916-** | R$ 2.718,56 | R$ 2.718,56 | R$ 2.718,56 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000077/2026 | 0000010/2026 | 0000063/2026 | 0000038/2026 | AQUISICAO GENEROS ALIMENICIOS | RODRIGO JOSE DUARTE | 40.341.136/0001-80 | R$ 2.750,00 | R$ 184,25 | R$ 184,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 06/02/2026 | 0000076/2026 | 0000012/2026 | 0000062/2026 | 0000037/2026 | AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | RODRIGO JOSE DUARTE | 40.341.136/0001-80 | R$ 10.303,30 | R$ 778,50 | R$ 778,50 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000074/2026 | 0000022/2026 | 0000061/2026 | 0000035/2026 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET - FIBRA OTICA - 400MBPS/200UPLOAD - LINK DEDICADO -, MES DE JANEIRO/2026 | MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12.110.513/0001-34 | R$ 556,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000072/2026 | 0000011/2026 | 0000060/2026 | 0000032/2026 | AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E VEREADORES | FABIANO SIMAO TEIXEIRA | 59.025.665/0001-00 | R$ 9.000,00 | R$ 475,80 | R$ 475,80 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000071/2026 | 0000001/2026 | 0000059/2026 | 0000031/2026 | VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA MES DE JANEIRO DE 2026 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 13.000,00 | R$ 1.248,84 | R$ 1.233,86 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000069/2026 | 0000061/2026 | 0000058/2026 | 0000030/2026 | valor ref. confeccao de certificado 02 digital | LIVIA GONCALVES DE OLIVEIRA | 52.916.689/0001-00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000041/2026 | 0000033/2026 | 0000039/2026 | 0000020/2026 | ADESIVO PU 400GR | DCL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA | 44.152.449/0001-40 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000051/2026 | 0000051/2026 | 0000048/2026 | 0000033/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA RESCISAO JANEIRO DE 2026. | CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE | 01.619.070/0001-95 | R$ 613,33 | R$ 613,33 | R$ 567,34 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000050/2026 | 0000050/2026 | 0000047/2026 | 0000029/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL JANEIRO DE 2026. | CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE | 01.619.070/0001-95 | R$ 7.259,37 | R$ 7.259,37 | R$ 5.590,93 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |