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Detalhes
| 03/11/2025 | 0000901/2025 | 0000449/2025 | 0000617/2025 | 0000868/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE | VENDOR-INFORMATICA,IMPORTACAO,INDUSTRIA,COMERCIO,RECARGA E MANUTENCAO EIRELI M.E | 27.193.666/0001-60 | R$ 7.215,07 | R$ 7.215,07 | R$ 7.215,07 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 40000000000 - Despesas de Capital | 44905200000 - Equipamentos e Material Permanente |
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Detalhes
| 03/11/2025 | 0000900/2025 | 0000451/2025 | 0000618/2025 | 0000867/2025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE | ABR ACESSORIOS LTDA | 52.301.374/0001-40 | R$ 10.631,25 | R$ 10.631,25 | R$ 10.631,25 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000904/2025 | 0000409/2025 | 0000615/2025 | 0000871/2025 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI PERCORRIDO 1.837 KM | CARLOS RODRIGUES DE SOUZA | ***.354.656-** | R$ 5.575,08 | R$ 3.729,11 | R$ 3.628,42 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000902/2025 | 0000025/2025 | 0000619/2025 | 0000869/2025 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA, MES DE OUTUBRO/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0100-96 | R$ 1.000,00 | R$ 87,27 | R$ 87,27 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000899/2025 | 0000481/2025 | 0000616/2025 | 0000866/2025 | VALOR REF. DIARIA DE VIAGEM A FORMIGA-MG, PARA SOLICITAR INFORMACOES SOBRE LOTEAMENTO QUE E DO MUNICIPIO DE GUAPE E QUE EXISTE SUSPEITA QUE ESTA REGISTRADO NO MUNICIPIO DE PIMENTA-MG | LEILAMILTON TEIXEIRA | ***.027.376-** | R$ 291,28 | R$ 291,28 | R$ 291,28 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000896/2025 | 0000207/2025 | 0000614/2025 | 0000865/2025 | contratacao de empresa especializada em para prestacao de servicos de criacao, implantacao, migracao de dados, customizacao, ativacao, treinamento e locacao de licenca de uso, hospedagem, suporte tecnico e atualizacao mensal do website denominado portal parcela 5 de 8 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA-EPP | 07.051.313/0001-18 | R$ 6.320,00 | R$ 790,00 | R$ 752,08 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000894/2025 | 0000415/2025 | 0000613/2025 | 0000864/2025 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI PERCORRIDO 2.470 | NAIDE CONCEICAO PEREIRA | ***.873.066-** | R$ 5.575,07 | R$ 5.014,10 | R$ 4.838,16 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000882/2025 | 0000412/2025 | 0000612/2025 | 0000855/2025 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI, PERCORRIDO 661 KMS | MARLON MORALES SILVA | ***.979.636-** | R$ 5.575,08 | R$ 1.341,83 | R$ 1.305,60 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000879/2025 | 0000411/2025 | 0000611/2025 | 0000854/2025 | CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MEDIANTE TAXI PERCORRIDO 1030 KMS | JOSE AGENOR DE SOUZA | ***.732.096-** | R$ 5.575,07 | R$ 2.090,90 | R$ 2.034,46 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000471/2025 | 0000471/2025 | 0000602/2025 | 0000863/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA GERAL OUTUBRO DE 2025. | CAMARA MUNICIPAL DE GUAPE | 01.619.070/0001-95 | R$ 7.610,01 | R$ 7.610,01 | R$ 5.791,63 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |